1. Sifariş sənədlərinin hazırlanması
- Təchizatçıdan alınacaq məhsulların qiymət və markup təyini prosesində iştirak edir.
- Alınacaq məhsullar üzrə ERP/1C bazasında sifariş sənədini hazırlayır.
- Sifariş sənədi əsasında ödəniş sənədini hazırlayır.
- Ödəniş üçün rəhbərlikdən təsdiq alır. Təsdiq alındıqdan sonra ödənişin həyata keçirilməsi üçün Maliyyə şöbəsinə müraciət edir.
- Təchizatçılara sifarişlərin barkod və qiymət məlumatlarını özündə əks etdirən sənədləri göndərir.
2. Qəbul sənədinin hazırlanması
- Məhsulların Mərkəzi anbarda qəbulu üzrə sənədləri hazırlayır.
- Məhsulların anbara çatdırılması barədə bildiriş göndərir.
- Artıq, əskik və ya qüsurlu məhsullar barədə Mərkəzi anbardan məlumat alır.
- Əskik və ya istehsal qüsurlu məhsullar olduqda kredit-notun alınması üçün təchizatçıya müraciət edir.
- Daşınma zamanı zədələnmiş məhsullar olduqda kredit-notun alınması üçün daşıma şirkətinə müraciət edir.
3. Qiymət və valyuta məlumatlarının idarə edilməsi
- Qiymət artımları və valyuta məzənnələri üzrə məlumatları verilənlər bazasına daxil edir.
4. Daşınma və ödəniş proseslərinə nəzarət
- Daşınmaların və ödənişlərin vaxtında icra olunmasını izləyir və yoxlayır.
5. Xüsusi satış qiymətlərinin tətbiqi
- Müəyyən məhsul vahidləri üçün PM tərəfindən təqdim edilən markup (MU) məlumatlarını sistemə daxil edir və unikal satış qiymətlərinin tətbiqini təmin edir.
6. Hesabatların hazırlanması
- Rəhbərlik tərəfindən tələb olunan hesabatları hazırlayır.
7. Satış hesabatlarının paylaşılması
- Bir əvvəlki gün üzrə satış hesabatını (Daily Sales Report) gündəlik olaraq rəhbərlik və mağazalarla paylaşır.
- Həftəlik iclaslar üçün həftəlik satış hesabatını (Weekly Report) hazırlayır.